Importaciones

Descripción general

El proceso de Gestión de Importaciones regula y controla todas las compras realizadas a proveedores del exterior, desde la identificación de la necesidad hasta la recepción final de la mercadería en bodegas de Pinto (Quito u Otavalo).

Este proceso asegura que cada importación se ejecute bajo condiciones comerciales, legales, tributarias y logísticas correctas, manteniendo la trazabilidad completa entre requisiciones, órdenes de compra, viajes de importación, costos asociados, facturación y recepción física del producto.

La gestión se apoya en el ERP (Dynamics), permitiendo centralizar información, aprobaciones, documentación y control financiero de cada operación.

Propósito del proceso macro

Garantizar que las compras internacionales de la empresa se realicen de forma ordenada, controlada y trazable, cumpliendo con:

  • condiciones comerciales acordadas

  • normativas legales y tributarias

  • políticas internas de aprobación

  • control de costos reales de importación

El proceso busca minimizar riesgos operativos y financieros, asegurando que la mercadería recibida corresponda exactamente a lo solicitado, aprobado y pagado.

Alcance del proceso

Este proceso aplica a:

  • Requisiciones y órdenes de compra con proveedores del exterior

  • Compras de insumos, productos o servicios que requieren importación

  • Viajes de importación que pueden agrupar una o varias órdenes de compra

Incluye desde:

  • generación de la requisición

  • evaluación y aprobación

  • emisión de órdenes de compra

  • coordinación logística y aduanera

  • registro de costos de importación

  • recepción de mercadería

Finaliza cuando la compra ha sido recibida físicamente y registrada contablemente.

Acciones que requieren aprobación

Requieren aprobación formal:

  • Selección de proveedor

  • Requisición valorada

  • Autorización de compra según monto:

    • 1 a 500 → Jefe de Compras

    • 501 a 3000 → Jefe Financiero

    • 3001 → Gerencia General + Finanzas

  • Liberación de requisiciones

  • Aprobación de facturas asociadas al viaje

Responsable

Área responsable:
Compras y Comercio Exterior

Esta área es la dueña del proceso y responsable de:

  • coordinar la operación completa

  • garantizar el cumplimiento del flujo

  • asegurar la correcta ejecución de importaciones

  • mantener la trazabilidad en el ERP

Áreas que participan

Participan activamente las siguientes áreas:

  • Abastecimiento

  • Compras y Comercio Exterior

  • Áreas usuarias del negocio

  • Jefaturas de área

  • Finanzas

  • Contabilidad

  • Operador Logístico externo

  • Bodegas (Quito y Otavalo)

Cada área interviene en momentos específicos del flujo, con responsabilidades diferenciadas.

¿Quiénes intervienen?

Los principales roles involucrados son:

  • Usuario del negocio

  • Jefe de Compras y Comercio Exterior

  • Jefes de área

  • Aprobadores de compras (Compras, Finanzas, Gerencia)

  • Analista financiero administrativo

  • Analista contable

  • Operador logístico

  • Proveedor del exterior

Responsabilidades en el proceso

Usuario del negocio

  • Generar requisiciones de compra

  • Comparar propuestas y seleccionar proveedor

Jefe de Compras y Comercio Exterior

  • Buscar y seleccionar proveedores

  • Administrar cotizaciones

  • Aprobar precios y requisiciones

  • Crear y gestionar viajes

  • Coordinar logística

  • Registrar costos de importación

Jefes de área

  • Aprobar requisiciones valoradas según necesidad del área

Aprobadores de compras

  • Autorizar compras según monto definido

Analista financiero

  • Cargar costos financieros asociados al viaje

Analista contable

  • Registrar facturas en el sistema

Operador logístico

  • Ejecutar el proceso de exportación e importación

Cadena clara de responsabilidades

La cadena de responsabilidad sigue este orden:

  1. Usuario del negocio → genera necesidad

  2. Compras → valida, cotiza y estructura la compra

  3. Jefe de área → aprueba necesidad

  4. Aprobadores → autorizan según monto

  5. Compras → ejecuta importación

  6. Finanzas → registra costos financieros

  7. Contabilidad → registra facturas

  8. Bodega → recibe mercadería

No hay saltos de responsabilidad ni acciones sin dueño.

Flujo detallado del proceso

El flujo sigue estas etapas principales:

  1. Identificación de la necesidad

  2. Generación de requisición

  3. Búsqueda / comparación de proveedores

  4. Aprobación de precios

  5. Aprobación de requisición valorada

  6. Autorización de compra

  7. Liberación de órdenes de compra

  8. Creación del viaje

  9. Envío y validación de documentos

  10. Coordinación logística

  11. Importación y despacho

  12. Registro de costos

  13. Registro contable

  14. Recepción de mercadería

Cada paso está reflejado en el BPMN y ejecutado en Dynamics.

📥 Inputs

Necesidad del área

Requisición de compra

Cotizaciones

Fichas técnicas

Documentos de despacho

Facturas

📤 Outputs

Orden de compra

Viaje de importación

Costos registrados

Facturas aprobadas

Mercadería recibida

Registro contable completo

KPIs

El proceso de importaciones debe medirse para asegurar control, eficiencia y previsibilidad. Los principales indicadores son:

  • Lead time de importación
    Tiempo total desde la aprobación de la requisición hasta la recepción de la mercadería.

  • % de importaciones entregadas a tiempo
    Comparación entre fecha comprometida vs. fecha real de recepción.

  • Variación de costo de importación
    Diferencia entre costo estimado y costo real (flete, aranceles, gastos financieros).

  • % de requisiciones rechazadas o re-trabajadas
    Mide calidad de la información inicial y alineación con políticas.

  • Cumplimiento de aprobaciones
    Importaciones ejecutadas sin saltos de aprobación.

Estos KPIs permiten detectar cuellos de botella, sobrecostos y riesgos operativos.

Ritmos operativos

El proceso opera bajo los siguientes ritmos:

  • Revisión diaria de requisiciones ingresadas.

  • Aprobaciones continuas, condicionadas a montos y urgencia.

  • Gestión por evento, no por calendario fijo (cada importación es un caso).

  • Cierre por viaje, donde se consolidan costos, documentos y registros contables.

El ritmo depende de la criticidad del insumo y de la planificación de abastecimiento.

Tiempos estándar recomendados

Tiempos orientativos (pueden variar por proveedor / país):

  • Generación y validación de requisición: 1–2 días

  • Cotización y comparación de proveedores: 2–5 días

  • Aprobaciones internas: 1–3 días

  • Coordinación logística y despacho: 5–15 días

  • Proceso de importación y nacionalización: 7–30 días

  • Registro financiero y contable: 1–3 días

  • Recepción en bodega: mismo día del arribo

Estos tiempos sirven como referencia para planificación y seguimiento.

Relaciones con otros procesos

Este proceso se relaciona directamente con:

  • Gestión de Compras

  • Gestión de Proveedores

  • Abastecimiento (DDMRP)

  • Gestión financiera

  • Contabilidad

  • Gestión de bodegas

Las importaciones dependen de estos procesos y a su vez los alimentan con información y resultados.

Criterios de aprobación

Las decisiones de aprobación se basan en:

  • Necesidad real del negocio

  • Presupuesto disponible

  • Monto de la compra

  • Impacto en abastecimiento

  • Condiciones comerciales

  • Cumplimiento de políticas internas

Las aprobaciones se realizan siempre en el ERP y dejan trazabilidad.

⚠️ Riesgos y controles

Riesgos principales

  • Compra sin aprobación

  • Costos no considerados en la planificación

  • Retrasos logísticos

  • Documentación incompleta

  • Diferencias entre lo comprado y lo recibido

Controles aplicados

  • Flujo de aprobaciones obligatorias en Dynamics

  • Validación de documentos antes del despacho

  • Registro de costos asociados al viaje

  • Separación de funciones entre compras, finanzas y contabilidad

  • Recepción física controlada en bodega

Controles y auditorías del proceso

El proceso es auditado mediante:

  • Revisión de aprobaciones en el ERP

  • Cruce entre órdenes de compra, facturas y recepción

  • Validación de costos financieros cargados

  • Auditoría contable posterior

  • Verificación documental por viaje

Estos controles aseguran cumplimiento y trazabilidad total.

Artefactos a subir al ERP / micrositio

Deben cargarse obligatoriamente:

  • Requisición aprobada

  • Orden de compra

  • Documentación logística

  • Facturas del proveedor

  • Costos financieros del viaje

  • Comprobantes de recepción

  • Evidencia de aprobaciones

Esto permite trazabilidad histórica y control futuro.

Sistemas y documentos

Sistemas

  • Microsoft Dynamics (ERP)

  • Sistemas del operador logístico (externo)

Documentos clave

  • Requisición de compra

  • Cotizaciones

  • Orden de compra

  • Documentos de despacho

  • Facturas comerciales

  • Documentos aduaneros

  • Registro de recepción

Pendientes por definir (con dueño)

Ejemplos de pendientes habituales:

  • Definición de lead time estándar por país

  • Umbrales de aprobación por tipo de compra

  • Responsable final de cierre de viaje

  • Política de consolidación de importaciones

Cada pendiente debe tener dueño asignado y fecha objetivo.

Checklist: Evaluación de muestra

  • Necesidad validada

  • Especificación clara del producto

  • Proveedor definido

  • Cotización adjunta

  • Presupuesto confirmado

  • Requisición aprobada según monto

Checklist: Aprobación de ficha técnica

  • Orden de compra liberada

  • Documentos comerciales completos

  • Coordinación con operador logístico

  • Registro del viaje en el ERP

  • Documentos enviados y confirmados

  • Seguimiento activo del despacho

Checklist: Liberación de producto

  • Mercadería recibida físicamente

  • Coincidencia con documentos

  • Registro de cantidades

  • Ajustes de inventario si aplica

  • Confirmación en sistema

Checklist: Requisición / compra

  • Facturas cargadas

  • Pagos registrados

  • Cruce con extractos bancarios

  • Diferencias analizadas

  • Conciliación cerrada

Checklist: Viaje / despacho

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Checklist: Conteo / ajuste inventario

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Checklist: Control piso producción

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Checklist: Conciliación bancaria

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Checklist: Cierre de caja

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Checklist: Caja chica / fondos

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Descripción del video

El video explica de forma visual:

  • El flujo completo de importaciones

  • Los roles involucrados

  • Los puntos de aprobación

  • El uso del ERP

  • Los controles clave del proceso

Sirve como material de inducción y referencia operativa.

Glosario

  • Requisición: Solicitud interna de compra.

  • Orden de compra: Documento contractual con proveedor.

  • Viaje: Agrupador logístico de importaciones.

  • Lead time: Tiempo total del proceso.

  • Nacionalización: Proceso aduanero de ingreso al país.

  • Trazabilidad: Capacidad de seguir el proceso de inicio a fin.